根据上级部门印发<医疗机构规范诊疗行为和违规采购专项整治工作方案>的通知》文件要求,近日,在医院专项整治小组的指导下,上级部门对我院自主采购审计工作进行自查自纠。
结果显示,我院内部审计机构健全,配有专职审计人员,并且,我院根据法律法规和业务种类的不同,制定了各项采购制度,如医疗器械、设备采购审计制度和后勤物资采购审计制度等,审计人员严格按照法律法规和各项审计制度开展审计工作。
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